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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-03 14:37

你好,不需要做賬,又留底。

月月老師 解答

2019-06-03 14:38

你好,不需要做賬,有留底。

Monica 追問

2019-06-03 14:43

那如果是銷項大于進(jìn)項稅,那分錄怎么做

Monica 追問

2019-06-03 14:43

借   銷項     貸  進(jìn)項    貸   轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

月月老師 解答

2019-06-03 14:45

你好,年底結(jié)轉(zhuǎn)一次就行
銷項大于進(jìn)項
借:應(yīng)交稅金-增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款

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您好,這個是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
2023-11-08 12:40:20
你認(rèn)證么,沒有認(rèn)證就做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2019-08-30 15:28:54
正確的做法如下:1.購進(jìn)  借:原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)到稅局或網(wǎng)上認(rèn)證  貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 2.銷售:  借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅)  如果銷項大于進(jìn)項,做如下分錄3..1月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:    借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)      貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅    借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等3.2如果進(jìn)項大于銷項(有些觀點是不用做,但《注冊會計師。會計2011》標(biāo)準(zhǔn)做法是如下分錄) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅      貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)      4.下月交上月增值稅(如有):    借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(等)   貸:銀行存款 5、解釋:無論是進(jìn)項大于銷項,還是銷項大于進(jìn)項,月末經(jīng)會計處理后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級科目余額為0,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅二級科目中。
2018-09-05 11:58:04
您好 借:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款等 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 如果銷項大于進(jìn)項 需要繳納稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-09-21 10:00:57
借銷項 貸進(jìn)項 貸未交增值稅 不管要不要交增值稅,月末都這樣轉(zhuǎn)
2018-10-11 13:45:30
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