
我們公司剛成立的,現(xiàn)在銀行賬戶(hù)還沒(méi)辦下來(lái),現(xiàn)在所有的費(fèi)用花了10萬(wàn)左右,都是老板私人的錢(qián)墊付,費(fèi)用支出時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人,等有了公司的賬戶(hù),我再轉(zhuǎn)賬還給老板做 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。不走現(xiàn)金科目可以嗎?做賬時(shí)還需要打借條嗎
答: 你好!可以用銀行轉(zhuǎn)款,如果是有費(fèi)用單據(jù)不用單位打收條。
公司剛注冊(cè),銀行賬戶(hù)里面沒(méi)有錢(qián),公司也沒(méi)有備用金?;I建期購(gòu)買(mǎi)東西的錢(qián)都是老板墊的。分錄做借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款-法人,等有錢(qián)了再還給老板可以嗎
答: 可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師1-3月社保疫情單位部分減了16000,現(xiàn)在社保局不退回單位銀行賬戶(hù),用于抵減4月要繳納的社保15000,剩余的1000抵減5月繳納的社保,低減的4月社保又包括了單位和個(gè)人部分的,我們領(lǐng)導(dǎo)讓我們沖抵。因?yàn)楫?dāng)時(shí)1-3月是銀行支付的,沖回我掛的其他應(yīng)付款過(guò)渡處理的這樣對(duì)嘛借:管理費(fèi)用 -16000貸:應(yīng)付職工社保 - 16000借:應(yīng)付職工社保 -16000貸:其他應(yīng)付款 -16000 4月處理借:管理費(fèi)用 12000貸:應(yīng)付職工社保 12000借:應(yīng)付職工社保 12000 其他應(yīng)收款(個(gè)人)3000貸:其他應(yīng)付款 15000
答: 你好!是可以這樣處理的


糖很甜 追問(wèn)
2016-01-14 21:00
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2016-01-14 21:12
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2016-01-14 22:45
曉海老師 解答
2016-01-14 20:51
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