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樸素的朋友
于2019-06-03 11:11 發(fā)布 ??958次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-06-03 11:12
這個是按收入的千分之五與實際發(fā)生招待費的60%,比較大小,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支招待費,對于實際發(fā)生額與最小值之間的差額,是招待費的調增事項。
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您好,其他公司給我們開了10萬左右的餐費,我們公司的全年收入在600萬左右,這個是需要稅前扣除的嗎
答: 這個是按收入的千分之五與實際發(fā)生招待費的60%,比較大小,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支招待費,對于實際發(fā)生額與最小值之間的差額,是招待費的調增事項。
報銷的餐費只能在稅前扣除60%,并且不能超過當年收入的0.5%是嗎?
答: 報銷按你們實際做賬就可以,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
餐飲費稅前扣除按收入的14%來抵扣嗎
答: 餐飲費是用于招待客戶還是員工福利?
收入和稅前扣除怎么填,
討論
老師,接受捐贈收入,可以稅前扣除?怎么扣
居民企業(yè)之間的紅利收入如果是不足一年的,可以稅前扣除嗎
老師,個人零星收入,每次最多不超過多少錢,沒有各種稅費?企業(yè)還可以稅前扣除?
老師,請問三大費用各占總收入的多少可以在稅前扣除?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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