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送心意

辜老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-03 08:47

轉(zhuǎn)款時(shí),借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款3000
到票時(shí),借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,貸,預(yù)付賬款3000,應(yīng)付賬款9000

老大 追問

2019-06-03 09:08

我們公司直接月末做的一筆分錄 這樣可以嗎

辜老師 解答

2019-06-03 09:21

這樣也是可以的,

老大 追問

2019-06-03 09:21

好的謝謝

辜老師 解答

2019-06-03 09:41

好的,客氣,幫到你就好

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相關(guān)問題討論
您好 請問是自己單位開出的專票嗎
2021-04-26 14:01:01
您好 請問是收到專票還是開出
2021-04-26 13:57:10
借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2018-01-23 22:45:21
轉(zhuǎn)款時(shí),借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款3000 到票時(shí),借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,貸,預(yù)付賬款3000,應(yīng)付賬款9000
2019-06-03 08:47:50
借預(yù)付賬款 貸銀行3000 借xx 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款 120000
2019-06-03 08:44:35
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