
老師,建筑企業(yè)一般納稅人,收到預(yù)收款未開發(fā)票,已經(jīng)預(yù)繳增值稅,可以在增值稅申報(bào)時(shí)抵減增值稅后的余額繳納增值稅嗎
答: 你好! 可以的
增值稅納稅申報(bào)表:稅款繳納【期初未繳納稅額(多繳為負(fù)數(shù))】:-398129.66
答: 你好,為負(fù)數(shù)作為留抵稅額可以在下期繼續(xù)抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2023年小規(guī)模納稅人開具增值稅專票,納稅申報(bào)是按1%繳納增值稅還是3%繳納增值稅
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)是按照3%填寫的

