老師,我代賬的這家公司是去年剛開始的。在2019年之前是另外一個(gè)會計(jì)做賬,我做現(xiàn)在的賬?,F(xiàn)在老板一直讓我核對各個(gè)股東的出資情況。但是每個(gè)人都有往公賬或現(xiàn)金賬里轉(zhuǎn)了錢,還有一個(gè)就是每個(gè)人在籌建期間墊付的錢。墊付款記得分錄是(借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-某股東)其中,公賬或現(xiàn)金賬往股東銀行卡上轉(zhuǎn)錢買辦公用品或籌建期間需要采購的東西了。之前的會計(jì)記得分錄是(借:其他應(yīng)付款-某股東 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金)這樣記分錄對嗎?而且我統(tǒng)計(jì)每個(gè)人的出資情況時(shí)是“實(shí)收資本+其他應(yīng)付款”,但是因?yàn)橛泄~或現(xiàn)金賬上往股東卡上轉(zhuǎn)錢,其他應(yīng)付款相應(yīng)減少。這樣的話導(dǎo)致了每個(gè)股東的投資款與實(shí)際不符。我該怎么做?把之前會計(jì)做的借其他應(yīng)付款沖銷掉嗎?還是有其他辦法算出每個(gè)股東的出資情況,并且做出的分錄合理
tx82am
于2019-06-01 08:33 發(fā)布 ??1167次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-06-01 09:01
您好,是投資款的話,那就應(yīng)該是實(shí)收資本,然后墊付的或轉(zhuǎn)給他們的掛的往來的,您可以直接將目前為止現(xiàn)有的余額告訴他,也就是實(shí)收資本的和其他應(yīng)付款的分別說明白
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您好,是投資款的話,那就應(yīng)該是實(shí)收資本,然后墊付的或轉(zhuǎn)給他們的掛的往來的,您可以直接將目前為止現(xiàn)有的余額告訴他,也就是實(shí)收資本的和其他應(yīng)付款的分別說明白
2019-06-01 09:01:15

1、購入軟件記入“無形資產(chǎn)--軟件”科目。
借:無形資產(chǎn)--軟件 5萬
貸:銀行存款 5萬
2、軟件攤銷規(guī)定
根據(jù)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》(財(cái)稅[2008]1號)文件規(guī)定,企事業(yè)單位購進(jìn)軟件,凡符合固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)確認(rèn)條件的,可以按照固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)進(jìn)行核算,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn),其折舊或攤銷年限可以適當(dāng)縮短,最短可為2年。
3、攤銷分錄
借:管理費(fèi)用--無形資產(chǎn)攤銷
貸:累計(jì)攤銷(或無形資產(chǎn))
注:新準(zhǔn)則使用“累計(jì)攤銷”科目。
2015-11-19 16:16:24

不是和主營業(yè)務(wù)購銷有關(guān)的付款,也可以用預(yù)付和應(yīng)付嘛,不可以用其他應(yīng)收和應(yīng)付嗎?
2016-05-11 14:48:09

那請問老師我這個(gè)帳做的正確嗎?如果收到貨物的時(shí)候發(fā)票沒收到,還剩1.8萬元尾款沒支付,借貸分錄怎么做呢
2016-05-11 14:16:45

第一筆和第二筆我知道怎么登記,但采購?fù)戤吅髨?bào)銷的借:長期待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款要怎么登記現(xiàn)金日記帳啊
2016-07-22 14:45:59
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