
免抵退企業(yè),做申報(bào)表的時(shí)候,提示要填寫(xiě)減免稅申報(bào)明細(xì)表,要如何處理
答: 《增值稅一般納稅人減免稅申報(bào)明細(xì)表》,對(duì)于申報(bào)免稅(比如國(guó)內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)、來(lái)料加工等)需要填寫(xiě),對(duì)于正常申報(bào)的出口免抵退銷(xiāo)售收入的企業(yè)不需要填寫(xiě)
附表四和減免稅申報(bào)明細(xì)表, 本期抵減金額為什么附表四本期實(shí)際抵減稅額沒(méi)有填480元,而減免稅申報(bào)表本期實(shí)際抵減稅額有填480元,都是實(shí)際抵減一個(gè)有填,一 個(gè)沒(méi)有填是為什么呢?
答: 怎么沒(méi)有老師回復(fù)我呢
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)一下 減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填。這個(gè)月報(bào)4月的稅,我按照開(kāi)票系統(tǒng)來(lái)填報(bào)表,申報(bào)不成功 說(shuō)是有減稅項(xiàng)目沒(méi)有填寫(xiě),我們是給超市供貨的,有蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品減免稅的,我已經(jīng)根據(jù)開(kāi)票資料填了免稅開(kāi)的票,不知道減稅的數(shù)據(jù)哪里來(lái)?是不是增值稅降稅率了,所以要填減稅項(xiàng)目?
答: 不是,你們有另外的減免的稅嗎,你扣除后的免稅銷(xiāo)售額是0嗎

