沖紅以前年度的發(fā)票,怎么做賬 問
你好,這個(gè)要看具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。要看之前發(fā)票如何做的賬 答
請(qǐng)問養(yǎng)殖公司采購的周轉(zhuǎn)材料,生產(chǎn)成本全部計(jì)入消 問
您好,如果一次性入賬,全都計(jì)入到生產(chǎn)成本就可以 答
老師,此綜合題第一問,購進(jìn)需要安裝的生產(chǎn)線為什么 問
工程物資是建筑業(yè)工程行業(yè)用的,安裝機(jī)器用的計(jì)入固定資產(chǎn)成本,所以計(jì)入在建工程 答
老師 上月開具的發(fā)票 已經(jīng)入賬借:應(yīng)收賬款 9847 問
你好,你這個(gè)憑證可以跟上個(gè)月的憑證一模一樣,金額寫負(fù)數(shù)。 答
老師,選項(xiàng)D,認(rèn)股權(quán)證期限長,有效期內(nèi)支付股利,不能用 問
同學(xué)您好,認(rèn)股權(quán)證是賦予持有人在特定時(shí)間內(nèi)以約定價(jià)格購買公司股票的權(quán)利。不會(huì)涉及轉(zhuǎn)股的問題。 答

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)。結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng):借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅。 1000結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng):借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅。 2000貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000。 稅控盤抵扣820。是不是結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅180貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
答: 您好,對(duì)的。
老師結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額借應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4、實(shí)際交納借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。
答: 你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 。 如果進(jìn)項(xiàng)有留底呢?
答: 有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄

