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百合
于2019-05-31 11:29 發(fā)布 ??965次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2019-05-31 11:30
借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)成本應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
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我們欠供應商9萬,付8萬結(jié)清,分錄應該怎么做
答: 您好 借:應付賬款 90000 貸:銀行存款 80000 營業(yè)外收入 10000
老師您好,我從供應商那里購貨,比如說花了10萬,供應商給我返了2萬,我該怎么作分錄?
答: 借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)成本 應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應商返點給我公司,分錄怎么做,我公司返點給我客戶,分錄要做那幾筆
答: 你好 二筆 收到返點沖成本 你支付入返點沖收入??
我們把供應商的貨退了,供應商給我們退錢了,這個分錄該怎么做
討論
賒購后不久付了供應商的錢,做一筆分錄還是兩筆
老師好,我公司貸了一筆款,根據(jù)銀行要求是轉(zhuǎn)到我的供應商公司的,這筆錢分錄需要怎么做?。?/a>
供應商來貨來多了1件,沒算錢,這分錄要怎么做
你好,請問我們公司付上月供應商報廢包材款,應如何入分錄?
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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