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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-05-30 10:56

你好,,針對往年掛的應付賬款直接沖賬即可

桃子 追問

2019-05-30 11:51

分錄怎么寫?

紫藤老師 解答

2019-05-30 12:23

如果今年收回,借 資金結(jié)存 貸 應付賬款

桃子 追問

2019-05-30 15:31

預算會計沒有應收應付科目

桃子 追問

2019-05-30 15:32

真是醉了

紫藤老師 解答

2019-05-30 17:32

一般是走的其他應付款

桃子 追問

2019-05-31 08:32

你能不能別答非所問?我是花了錢的,請給我等價的回答!你要是不精通行政會計處理的話就不要回答呀!我問的兩個問題你給我的答復是一個問題都答復不了!什么呀!

桃子 追問

2019-05-31 08:33

你回答不了這個問題還點開?

紫藤老師 解答

2019-05-31 09:14

你好,如果是支付去年的應付賬款,就說明去年已經(jīng)做了往來
借 應付賬款/其他應付款
貸銀行存款或零余額賬戶
同時
借 事業(yè)支出等 貸  貨幣結(jié)存

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相關(guān)問題討論
你好,,針對往年掛的應付賬款直接沖賬即可
2019-05-30 10:56:24
預算會計根據(jù)對接科目要求是收付實現(xiàn)制,所以年初調(diào)整財政補助結(jié)轉(zhuǎn)科目,借:資金結(jié)存 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。今年支出借:行政支出 貸:資金結(jié)存。年末轉(zhuǎn)入財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目。
2019-05-22 15:30:04
你好,分錄是 借 業(yè)務活動費 貸 財政補助結(jié)轉(zhuǎn) 借 財政撥款支出 貸 貨幣結(jié)存
2019-06-06 15:03:53
你好,新準則下只有涉及現(xiàn)金收支業(yè)務預算會計才做賬,所以應該是去年給錢時做,收票不做
2019-03-29 18:09:33
年初建賬時借:資金結(jié)存—財政應返還額度 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-05 16:45:19
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