
財(cái)務(wù)部收到股東交來現(xiàn)金3萬元,此款作為籌建期間的開業(yè)備用金,收到現(xiàn)金后出納開具備用金,收到現(xiàn)金后出納開具收據(jù)給張美海,同時(shí)將收據(jù)記賬聯(lián)交給會(huì)計(jì)入賬,這個(gè)怎么編制會(huì)計(jì)分錄呢?
答: 借庫存現(xiàn)金3萬貸其他應(yīng)付款-張美海3萬
12月2日,財(cái)務(wù)部收到股東張美海交來現(xiàn)金3萬元,此款作為籌建期間的開業(yè)備用金,收到現(xiàn)金后出納開具收據(jù)給張美海,同時(shí)將收據(jù)記賬聯(lián)交給會(huì)計(jì)入賬。問:為什么籌建期間的備用金分錄是貸:其它應(yīng)付款?
答: 你好,因?yàn)檫@個(gè)是公司向股東借款,那么對公司來說就是對股東的負(fù)債,所以通過了其他應(yīng)付款科目來核算的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好!請幫忙編制會(huì)計(jì)分錄。為企業(yè)銷售部門設(shè)立備用金3000元。企業(yè)銷售部門前來報(bào)銷零星支出總計(jì)1800元。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部門核減銷售部門的備用金額度1000元。
答: 借:銷售費(fèi)用 1800 貸:銀行存款 1800 這里設(shè)立的額度由于銷售部門并沒有實(shí)際領(lǐng)用,而且資金也沒有發(fā)生變動(dòng),賬務(wù)不處理

