
請(qǐng)問(wèn),用快賬錄入期初數(shù)據(jù),利潤(rùn)分配期初余額在借方怎么錄入,軟件余額是貸方
答: 你好,填寫(xiě)負(fù)數(shù)就可以。
老師,本年利潤(rùn)期末余額在借方,未分配利潤(rùn)余額在貸方,我在財(cái)務(wù)軟件錄入期初填正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊
答: 你好!你是問(wèn)哪個(gè)科目?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有份起初余額表 借現(xiàn)金余額4700 未分配利潤(rùn)35300 貸其他應(yīng)付款40000 35300是職工薪酬 錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)軟件里未分配利潤(rùn)是在貸方 所以試算不平衡 是余額表有問(wèn)題 還是錄入方式錯(cuò)誤哦
答: 應(yīng)該錄入到貸方-35300,
就用科目余額表9月份的期初借方,期初貸方,而金蝶軟件里要錄入的是每個(gè)科目的累計(jì)借方,累計(jì)貸方。還有期初余額呢?錄入數(shù)據(jù)都是9月份的數(shù)據(jù)嗎?
老師,賬套錄入期初數(shù)據(jù)時(shí),科目余額表的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)變成借方正數(shù),原來(lái)賬里是貸方負(fù)數(shù)
新建賬,錄入初始數(shù)據(jù),本年利潤(rùn)余額在借方,要錄入在未分配利潤(rùn)的貸方,是不是要錄入負(fù)數(shù)

