
老師請問一下,銀行存款200萬,應(yīng)收賬款150萬,應(yīng)付賬款50萬,庫存材料80萬,現(xiàn)在股東要分紅怎么分,所有的費用成本都已結(jié)清了
答: 你好 按你們的分紅協(xié)議 有利潤的情況下可以分紅
采購員借支銀行存款購買材料,先做分錄:借:其他應(yīng)收 貸:銀行存款 ,收到材料后材料入庫并掛了應(yīng)付賬款,分錄:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款,后續(xù)怎樣沖采購的其他應(yīng)收款和沖應(yīng)付賬款?
答: 二級科目這兩個掛的是一個嗎?如果是的話,現(xiàn)在就可以做, 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,請問一下,我現(xiàn)在購買原材料,先把錢付出去了,原材料沒有拿到,發(fā)票也沒有收到,我先掛到應(yīng)收賬款嗎?比如借應(yīng)收賬款增加,貸銀行存款減少,等發(fā)票拿到原材料入庫后,再借原材料增加,應(yīng)付賬款減少。這樣子是否可行?如果可行是不是正規(guī)操作呢?
答: 你好,根據(jù)你的描述,在還沒有收到發(fā)票前,先放到應(yīng)收賬款,等到拿到發(fā)票,再確認應(yīng)付賬款減少是不可行的。 因為這兩個是不同的科目,建議統(tǒng)一在應(yīng)收賬款里面核算的


天天向上 追問
2019-05-29 15:39
meizi老師 解答
2019-05-29 15:58
天天向上 追問
2019-05-29 16:08
meizi老師 解答
2019-05-29 16:13