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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-05-29 09:19

如果實(shí)際發(fā)生了業(yè)務(wù),但是沒(méi)有取得相應(yīng)發(fā)票的話,就只能做無(wú)票支出入賬了。
舉例
借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi)   貸:預(yù)付賬款

慢半拍 追問(wèn)

2019-05-29 09:27

就是到時(shí)候要納稅調(diào)整是嗎

張艷老師 解答

2019-05-29 09:32

是的,由于沒(méi)有取得相關(guān)發(fā)票,到所得稅匯算清繳時(shí),是要做納稅調(diào)整的。

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可以的備注這樣更清晰
2019-06-24 15:02:14
如果實(shí)際發(fā)生了業(yè)務(wù),但是沒(méi)有取得相應(yīng)發(fā)票的話,就只能做無(wú)票支出入賬了。 舉例 借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
2019-05-29 09:19:10
借預(yù)付賬款貸銀行存款
2021-05-16 12:37:09
你好:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 ---應(yīng)交增值稅 貸:預(yù)付賬款
2016-08-09 17:45:52
1.借:營(yíng)業(yè)外支出/管理費(fèi)用貸:預(yù)付賬款 或者 借:其他應(yīng)收款 貸:預(yù)付賬款 1.在收到發(fā)票的年度,將其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)回預(yù)付賬款,并沖減相應(yīng)的費(fèi)用或成本。借:預(yù)付賬款貸:其他應(yīng)收款借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目(如材料費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等)貸:預(yù)付賬款
2024-01-11 20:08:53
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