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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-05-29 09:19

如果實際發(fā)生了業(yè)務(wù),但是沒有取得相應(yīng)發(fā)票的話,就只能做無票支出入賬了。
舉例
借:管理費用--辦公費   貸:預(yù)付賬款

慢半拍 追問

2019-05-29 09:27

就是到時候要納稅調(diào)整是嗎

張艷老師 解答

2019-05-29 09:32

是的,由于沒有取得相關(guān)發(fā)票,到所得稅匯算清繳時,是要做納稅調(diào)整的。

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如果實際發(fā)生了業(yè)務(wù),但是沒有取得相應(yīng)發(fā)票的話,就只能做無票支出入賬了。 舉例 借:管理費用--辦公費 貸:預(yù)付賬款
2019-05-29 09:19:10
借預(yù)付賬款貸銀行存款
2021-05-16 12:37:09
可以的備注這樣更清晰
2019-06-24 15:02:14
1.借:營業(yè)外支出/管理費用貸:預(yù)付賬款 或者 借:其他應(yīng)收款 貸:預(yù)付賬款 1.在收到發(fā)票的年度,將其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)回預(yù)付賬款,并沖減相應(yīng)的費用或成本。借:預(yù)付賬款貸:其他應(yīng)收款借:相關(guān)成本或費用科目(如材料費、服務(wù)費等)貸:預(yù)付賬款
2024-01-11 20:08:53
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2019-08-06 17:58:11
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