
請問之前有人做賬把員工拿來報銷的住宿發(fā)票當(dāng)做應(yīng)付賬款做了。應(yīng)該如何調(diào)賬。因為已經(jīng)是去年的結(jié)轉(zhuǎn)下來的了,如何比較簡便的處理?
答: 可以記應(yīng)付,你付款之后沖應(yīng)付就行
公司買車,行駛證用公司經(jīng)理名字(私人名字,為了按揭),首付款是公司轉(zhuǎn)賬給經(jīng)理,經(jīng)理支付的,貸款是經(jīng)理每個月還再報銷的,這筆錢要怎么做賬(發(fā)票上打的經(jīng)理名字)
答: 不行,要用公司的名字才可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借記應(yīng)付賬款 貸記銀行存款,年末未做成本結(jié)轉(zhuǎn),直接掛賬應(yīng)付賬款,下年度怎么沖銷
答: 借管理費用或者成本 帶應(yīng)付賬款
目前遇到一個問題,我是做賬號銷售的。就是我7月份是有賬號銷售的,但是我沒有購進成本,我可以先從應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本,等到8月份付款的時候可以沖銷一部分。
收入不開發(fā)票,不做收入的賬,做其它應(yīng)付款,抵銷費用,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?會計分錄?
收入不開發(fā)票,不做收入的賬,做其它應(yīng)付款,抵銷費用,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?會計分錄?
收入不開發(fā)票,不做收入的賬,做其它應(yīng)付款,抵銷費用,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?會計分錄?

