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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-05-28 14:10

你好 直接沖減了管理費(fèi)用  就不用再調(diào)整了

@ 追問(wèn)

2019-05-28 14:12

但稅務(wù)說(shuō)隱瞞收入要做帳務(wù)調(diào)整

答疑蘇老師 解答

2019-05-28 14:16

你好 如果賬務(wù)處理的話 就是借 以前年度損益調(diào)整 調(diào)整管理費(fèi)用 貸以前年度損益調(diào)整 調(diào)整營(yíng)業(yè)外收入

@ 追問(wèn)

2019-05-28 14:21

還涉及其他應(yīng)付款科目

答疑蘇老師 解答

2019-05-28 14:27

你好 如果涉及其他應(yīng)付款的話 就把其他應(yīng)付款直接做分錄就可以了 其他應(yīng)付款不屬于損益類科目所以不需要用以前年度損益調(diào)整

@ 追問(wèn)

2019-05-28 14:33

您的意思是借以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-職工醫(yī)保,貸以前年度損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)外收入

答疑蘇老師 解答

2019-05-28 14:35

你好 是的 老師是這個(gè)意思

@ 追問(wèn)

2019-05-28 14:40

那其他應(yīng)付款如何做帳務(wù)處理

答疑蘇老師 解答

2019-05-28 14:44

你好 你其他應(yīng)付款是多記了還是少記了?你不就是把應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的沖減了管理費(fèi)用了嗎?

@ 追問(wèn)

2019-05-28 14:48

營(yíng)業(yè)外收入也沖了20984.16到其他應(yīng)付款-職z養(yǎng)老個(gè)人部分

答疑蘇老師 解答

2019-05-28 14:50

你好 那就是 再做一個(gè) 借 其他應(yīng)付款  貸  以前年度損益調(diào)整 調(diào)整營(yíng)業(yè)外收入

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你好 直接沖減了管理費(fèi)用 就不用再調(diào)整了
2019-05-28 14:10:11
你好,是的
2017-05-19 17:39:57
一般納稅人?申報(bào)的對(duì)嗎?借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)加稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
2019-03-11 14:45:11
你好; 去紅沖了; 把錯(cuò)誤的紅沖了。在做正確的即可?
2023-04-03 16:49:15
你好,是的,是這樣處理的,
2019-08-08 17:43:28
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