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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-05-28 11:38

您好!借預(yù)付賬款160 貸其他應(yīng)付款140 銀行存款20

爛漫的棉花糖 追問

2019-05-28 11:39

為什么貸其他應(yīng)付賬款(老板說公司已經(jīng)交過了)

宋生老師 解答

2019-05-28 11:41

你好!這個其他應(yīng)付款是付老板的。

爛漫的棉花糖 追問

2019-05-28 11:50

老板說不用付給他了,能不能貸方做到實收資本,是內(nèi)賬,他們有很多事情拿錢不經(jīng)過財務(wù)

宋生老師 解答

2019-05-28 14:20

你好!內(nèi)賬可以的,內(nèi)賬自己清楚就行了。

爛漫的棉花糖 追問

2019-05-28 14:28

借   預(yù)付賬款   房租160萬
    貸    實收資本140萬
            銀行存款20萬(走銀行賬的)

爛漫的棉花糖 追問

2019-05-28 14:29

可以嗎

宋生老師 解答

2019-05-28 14:30

你好!可以的。可以這樣。

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相關(guān)問題討論
您好!借預(yù)付賬款160 貸其他應(yīng)付款140 銀行存款20
2019-05-28 11:38:03
您好 借:預(yù)付賬款 房租 160 貸:其他應(yīng)付款——股東 140 銀行存款 20
2019-05-28 14:21:31
如果不想開發(fā)票交稅,就不要走銀行,不然你沒辦法解釋啊
2018-02-28 16:39:22
這個可以先按月做費用借管理費用 貸預(yù)付賬款,后續(xù)有發(fā)票再沖掉這個按發(fā)票做,先權(quán)責(zé)發(fā)生制先做費用
2019-08-24 10:01:47
你好,你可以做現(xiàn)金還回然后再借出去,借:現(xiàn)金599936.41 貸:其他應(yīng)收款,再借出去,借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金,這樣年底收回就不視同紅利分配納稅了。或者也可以用費用來沖減。
2016-11-23 16:18:01
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