
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項(xiàng)稅,沒有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
老師我本月認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)票 進(jìn)項(xiàng)金額是55 有紅沖了一張上月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 稅額是666 所以本月進(jìn)項(xiàng)就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了 次月申報(bào)增值稅時(shí)除了需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理外 是不是針對負(fù)數(shù)的部分還需要交增值稅啊
答: 進(jìn)項(xiàng)不足抵扣銷項(xiàng)稅需要繳納增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)表 進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填?
答: 您好 填寫在附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄次

