
我們公司現(xiàn)在還沒有成立,現(xiàn)在的錢全部都是向集團的另一家同我們一樣的子公司借錢,以前的費用明細都是綜合辦公室的人提供給我們的,有的有發(fā)票,有的沒有發(fā)票。像這種情況我們應該如何做賬:向其他的子公司借錢:借:庫存現(xiàn)金(因為現(xiàn)在沒有開立基本戶) 貸:其他應付款我們自己的賬務處理是:發(fā)生了好多的費用,待公司成立了一起計入管理費用借:長期待攤費用-管理費用 貸:庫存現(xiàn)金1、這樣做對嗎2、待公司成立以后我們如何同那家子公司進行對賬
答: 1.對的;2.你們借款多少,做好借款明細登記。
公司自購辦公樓進行裝修,其中空調改造合同是分期付款且每次按收款額開專票給我們,因合同還在進行中,我每次支付后都是進長期待攤費用,想等付款完后在轉入管理費用進行攤銷(金額24萬)?,F(xiàn)在最后 一期支付完了,按理說我可以轉管理費用進行攤銷,但是又有個小尾巴(余質保金1.2萬元)2年后支付。請問這種情況,這個質保金我還進行賬務處理嗎? 借:長期待攤銷費用--質保金1.2 貸:其他應付款--質保金, 這樣的話我就可以正常進行攤銷了?還是等2年后在支付?
答: 你好,需要進項賬務處理,先掛著,2年后再攤銷
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司支付一年房租,在同一年度內,請問老師每個月攤銷時做:借管理費用 貸其他應付款 還是 借管理費用 貸長期待攤費用
答: 一、付款時的分錄是: 借:其他應付款 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 二、取得發(fā)票時的分錄是: 借:長期待攤費用——租賃費 貸:其他應付款 三、按月攤銷租賃費時的分錄是: 借:管理費用——租賃費 貸:長期待攤費用——租賃費


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2019-05-27 13:42
暖暖老師 解答
2019-05-27 14:00
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2019-05-27 14:02
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2019-05-27 14:17
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2019-05-27 14:39
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