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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-05-27 10:04

你好,收款方開具給付款方

XX 追問

2019-05-27 10:14

分包方可以給總包方開工程款嗎

暖暖老師 解答

2019-05-27 10:26

是的,他付給你錢就需要

XX 追問

2019-05-27 10:30

我單位是掛靠的這個需要我單位給開票的這個公司 用人公司中的標 活都是我公司干的 怎么給開票
經(jīng)營范圍是綠化工程 苗木花卉種植銷售 園林設計施工~

暖暖老師 解答

2019-05-27 10:43

你掛靠,掛靠的單位是收入,肯定要你們開成本票

XX 追問

2019-05-27 10:49

能開什么類型票 經(jīng)營范圍是這些 材料票開了已經(jīng)

暖暖老師 解答

2019-05-27 10:57

人工費,材料費都可以的

XX 追問

2019-05-27 10:59

工程款能開嗎 人工費怎么開

暖暖老師 解答

2019-05-27 11:00

也可以開工程款
人工費就是勞務費的意思

XX 追問

2019-05-27 11:04

那我的這個經(jīng)營范圍能開人工勞務費?

暖暖老師 解答

2019-05-27 11:08

不可以,你根據(jù)你們的范圍開具

XX 追問

2019-05-27 11:10

給說下具體的可以開什么票吧 老師 急需要

暖暖老師 解答

2019-05-27 11:12

你們可以開設計費的

XX 追問

2019-05-27 11:16

設計費怎么開 老師 包括什么 名稱什么的怎么寫

暖暖老師 解答

2019-05-27 11:18

直接開就可以,你的額意思不懂

XX 追問

2019-05-27 11:25

就是開票名稱怎么填寫啊

暖暖老師 解答

2019-05-27 11:27

設計費,直接寫設計費

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相關問題討論
你好,收款方開具給付款方
2019-05-27 10:04:37
專票開給一般納稅人,普通發(fā)票和電子普通發(fā)票 開給小規(guī)?;蛘呤亲匀蝗?/div>
2020-03-11 12:57:57
您好 請問購買方有沒有抵扣進項稅額
2019-10-03 16:44:02
你好,你收到平銷返利不用你們開票。平銷返利可分為現(xiàn)金返利和實物返利兩種。無論哪種情況,銷售方在正常銷售時對已經(jīng)銷售的貨物正常確認收入,并結轉成本。   主要問題是考慮收到的返利時的賬務處理。  ?。?)對于收到的現(xiàn)金返利,可視為對銷售方成本的調(diào)整,因此收到時沖減主營業(yè)務成本,同時要做“進項稅額轉出”處理。   借:銀行存款     貸:主營業(yè)務成本       應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)   ★如果取得紅字增值稅專用發(fā)票,賬務處理中直接沖減進項稅額。  ?。?)收到的實物返利,銷售方一方面確認存貨的增加,對收到的作為返利的存貨確認進項稅額,另一方面作為主營業(yè)務成本的抵減,對于沖抵的主營業(yè)務成本確認進項稅額轉出。   借:庫存商品     應交稅費——應交增值稅(進項稅額)     貸:主營業(yè)務成本       應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)   【增值稅規(guī)范】對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤的各種返還收入,均應按“平銷返利”行為的有關規(guī)定沖減當期增值稅進項稅額,計算公式為:   當期應沖減進項稅額=當期取得的返還金額÷(1 +所購貨物適用增值稅稅率) ×所購貨物適用增值稅率。   商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的各種返還收入,一律不得開具增值稅專用發(fā)票。   此外,一般納稅人銷售貨物或者應稅勞務,開具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷售貨物退回或者折讓、開票有誤等情形,應按國家稅務總局的規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票。因此平銷返利時,可以要求供貨方就返利部分開具紅字增值稅專用發(fā)票。
2018-02-01 08:53:07
銷售方或購買方都可以提出開具紅字發(fā)票的申請,開具紅字信息表,由銷售方開具紅字發(fā)票
2017-10-17 09:40:17
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