老師,有沒(méi)有財(cái)務(wù)制度的模版有沒(méi)有財(cái)務(wù)制度的模版, 問(wèn)
您好,可以的,給個(gè)郵箱發(fā)您好不好 答
旅客運(yùn)輸行業(yè)的掛靠車輛的車主開發(fā)票怎么管理? 問(wèn)
你好,你是說(shuō)開車輛的發(fā)票給你們公司是嗎? 答
4月份注冊(cè)公司,一直沒(méi)有稅務(wù)申報(bào),可以嗎 問(wèn)
4月份注冊(cè)公司,一直沒(méi)有稅務(wù)申報(bào),若沒(méi)有稅務(wù)登記,是可以的 答
一般納稅人銷售自己使用過(guò)的車輛,通過(guò)二手車輛平 問(wèn)
一般納稅人銷售自己使用過(guò)的車輛,申報(bào)增值稅分兩種情況: 一、按適用稅率(13%) 適用條件:車輛購(gòu)入時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(如 2013 年 8 月 1 日后購(gòu)入的貨車)。 稅額計(jì)算: 銷項(xiàng)稅額 = 含稅銷售額 ÷(1%2B13%)×13% 例:10,000÷1.13×13% ≈ 1,150.44 元 申報(bào)表填寫: 主表第 1 行 “按適用稅率計(jì)稅銷售額” 填不含稅收入(8,849.56 元)。 主表第 11 行 “銷項(xiàng)稅額” 填 1,150.44 元。 二、簡(jiǎn)易計(jì)稅(減按 2%) 適用條件:車輛購(gòu)入時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(如 2013 年 8 月 1 日前購(gòu)入的貨車)。 稅額計(jì)算: 應(yīng)納稅額 = 含稅銷售額 ÷(1%2B3%)×2% 例:10,000÷1.03×2% ≈ 194.17 元 申報(bào)表填寫: 《減免稅申報(bào)明細(xì)表》: 減稅性質(zhì)代碼選 “01129924”。 本期發(fā)生額填減征部分(10,000÷1.03×1% ≈ 97.09 元)。 《附列資料(一)》: 第 11 行 “3% 征收率” 填不含稅銷售額(9,708.74 元)及稅額(291.26 元)。 主表: 第 5 行 “按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額” 填 9,708.74 元。 第 21 行 “簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額” 填 291.26 元。 第 23 行 “應(yīng)納稅額減征額” 填 97.09 元。 答
庫(kù)存現(xiàn)金日記賬根據(jù)什么登記 問(wèn)
你好,根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制的 答

2024年企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示:未享受更優(yōu)惠的小微政策,如何修改表單
答: 在主表100000,第31.1行增加:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”:根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算結(jié)果填報(bào)納稅人按稅收規(guī)定實(shí)際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報(bào)事項(xiàng)目錄》,在第31.1行、第31.2行……填報(bào)稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項(xiàng)的具體名稱和本年累計(jì)金額。發(fā)生多項(xiàng)且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時(shí)享受的優(yōu)惠事項(xiàng),可以增加行次,但每個(gè)事項(xiàng)僅能填報(bào)一次。
2023年成本有暫估,比如說(shuō)暫估的發(fā)票2024年4月10號(hào)回來(lái)了,我4月12號(hào)申報(bào),企業(yè)所得稅年報(bào),是不是這成本就可以據(jù)實(shí)扣除?;貋?lái)的發(fā)票就做在2024年4月份賬里面就行。
答: 你好你這種你好,你這種情況可以稅前扣除回來(lái)發(fā)票貼到原來(lái)憑證后面就行了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2022企業(yè)所得稅年報(bào)職工薪酬,賬上金額于實(shí)際發(fā)放 少于扣繳端金額,怎么辦呢?
答: 匯算前若發(fā)放了,三者金額一致
稅務(wù)年報(bào)是不是就是企業(yè)所得稅年報(bào)?不是1月1日就開始了嗎? 為啥我們自己公司這邊找不到呀?
去年有幾萬(wàn)預(yù)提費(fèi)用,今年企業(yè)所得稅年報(bào)前忘記處理了,現(xiàn)在該怎么處理?
企業(yè)所得稅年報(bào),表A100000第19?20行應(yīng)=表A106000第11行第2列,請(qǐng)核實(shí)!
老師 我們公司是分支機(jī)構(gòu) 填寫企業(yè)所得稅年報(bào) 我不知道應(yīng)該填那個(gè)數(shù)據(jù)[圖片][圖片]是填分配所得額還是全年累計(jì)分配額呢


Eleven 追問(wèn)
2019-05-24 21:29
吳少琴老師 解答
2019-05-24 21:31
Eleven 追問(wèn)
2019-05-24 21:32
Eleven 追問(wèn)
2019-05-24 21:40