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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-05-24 11:42

具體的什么業(yè)務調增,是沒有發(fā)票的支出嗎

最初 追問

2019-05-24 13:47

就是那個未按權責發(fā)生制確認的收入要不要做分錄

郭老師 解答

2019-05-24 13:52

匯算清繳調增了收入需要的
借銀存貸以前年度損益調整應交稅費
你這個增值稅補交需要交滯納金的

最初 追問

2019-05-24 14:06

就是這個,我是不是得做個分錄呢?

郭老師 解答

2019-05-24 14:12

也就是你的成本在18年做了,收入在1月份確定的,成本沒有結轉是嗎

最初 追問

2019-05-24 15:35

成本結轉了,沒確認收入

郭老師 解答

2019-05-24 15:42

18年成本怎么做的,用的哪個記賬準則。

最初 追問

2019-05-24 18:46

18年
11月借:主營業(yè)務成本
              貸:應付職工薪酬
月末借:本年利潤
              貸:主營業(yè)務成本
年末借:利潤分配-未分配利潤
               貸:本年利潤
未確認收入
19年
1月借:銀行存款
            貸:主營業(yè)務收入
                  應交稅費-應交增值稅
4月季報時繳納了所得稅

最初 追問

2019-05-24 18:50

5月我該怎么做分錄,在報表里體現(xiàn)出我把這份收入調到了18年?

郭老師 解答

2019-05-24 19:00

成本做到19年
借應付職工薪酬貸以前年度損益的
借以前年度損益調整貸利潤分配
借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬

最初 追問

2019-05-24 19:16

可是已經在匯算清繳時做了未按權責發(fā)生制確認收入的調整了啊,怎么還能把成本做到19年呢

郭老師 解答

2019-05-24 19:44

那你增值稅滯納金也得補,你提前沒有說你調整了收入,把四月份收入刪除重新做借銀存貸以前年度損益調整應交稅費,借以前年度損益調整貸利潤分配

最初 追問

2019-05-24 19:48

不是太明白,老師

最初 追問

2019-05-24 19:49

那是1月的收到的款,怎么刪啊

郭老師 解答

2019-05-24 20:20

納稅義務發(fā)生時間是幾月份,你收入和成本需要配比知道嗎,確認了收入才能結轉成本,沒有收入就沒有成本,你要把收入確認在18年,涉及到跨年的損益用以前年度損益調整科目做,不能做到當期損益里面

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你好,1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應交稅費--應交所得稅. 2.結轉 借:應交稅費--應交所得稅 貸:以前年度損益調整 同時 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配--未分配利潤
2022-04-03 12:55:51
你好 你是補繳納的話 借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借 應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-06-09 14:10:23
應補繳稅額的, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交所得稅 繳納稅款時, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 調整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 多繳稅額的, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:以前年度損益調整 調整未分配利潤, 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤
2020-06-02 13:03:22
具體的什么業(yè)務調增,是沒有發(fā)票的支出嗎
2019-05-24 11:42:58
借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2017-05-10 11:34:49
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