請教一下老師,我重4月份開始記帳,那4月份付三月份的貨款怎樣做分錄,沒有做期初數(shù),分錄怎樣寫呀?沒有發(fā)票的沒有對公付款,我現(xiàn)在學做應收應付。我們發(fā)外加工的怎樣做
會計
于2019-05-23 20:00 發(fā)布 ??768次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-05-23 20:33
您好,4月份付3月份的貨款做分錄,沒有做期初數(shù),分錄,借:其他應收款-老板姓名,或者利潤分配-未分配利潤,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。沒有發(fā)票的沒有對公付款,可以不做賬務處理的。發(fā)外加工時,借:委托加工物資,貸:原材料,支出加工費,借:委托加工物資,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,用于應稅項目,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。收回時,借:庫存商品等科目,貸:委托加工物資。
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您好,4月份付3月份的貨款做分錄,沒有做期初數(shù),分錄,借:其他應收款-老板姓名,或者利潤分配-未分配利潤,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。沒有發(fā)票的沒有對公付款,可以不做賬務處理的。發(fā)外加工時,借:委托加工物資,貸:原材料,支出加工費,借:委托加工物資,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,用于應稅項目,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。收回時,借:庫存商品等科目,貸:委托加工物資。
2019-05-23 20:33:43

你好,預付賬款是對方沒有給你提供服務嗎?
2021-09-09 10:09:19

你好,是的,是這樣的。
2020-07-09 08:29:17

你好!借款放到其他應收款里,裝修費放到應付賬款里
2016-08-10 17:38:49

可以的
2017-04-12 12:01:44
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