
應(yīng)交增值稅和實(shí)際繳納數(shù)有差異,多繳納了0.01放入什么科目
答: 你好,你需要做這個(gè)調(diào)整分錄 借;庫存現(xiàn)金等科目,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 0.01
計(jì)提的增值稅為1601.95,實(shí)際繳納了1601.94,那做賬是不是這樣,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅1601.95貸:銀行存款1601.94營業(yè)外收入—稅額差異0.01
答: 可以,可以把差額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司計(jì)提的增值稅跟實(shí)際繳納的增值稅有差異,計(jì)提比實(shí)際繳納的多,導(dǎo)致未交增值稅貸方有余額,要怎么調(diào)整?借:未交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入?
答: 你好 把你之前做收入的分錄紅沖了重新做正確的計(jì)提增值稅金額
每月開的增值稅票有的時(shí)候超過了收入的金額 但繳納稅又是按實(shí)際開票數(shù)來繳納的 這個(gè)多交稅金差異 怎么處理
2017年年末計(jì)提的增值稅跟實(shí)際繳交的金額有差異(余額在借方),城建稅0.01(余額在貸方),現(xiàn)在需要做什么科目抹平了?
請問老師,上月 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額比實(shí)際繳納增值稅額多了0.01,怎么處理?
有時(shí)做內(nèi)賬的時(shí)候計(jì)算的稅費(fèi)和外賬實(shí)際繳納的稅費(fèi)有差異,差異可以放在哪些科目里


Darlin 追問
2019-05-23 17:16
鄒老師 解答
2019-05-23 17:18
Darlin 追問
2019-05-23 17:27
鄒老師 解答
2019-05-23 17:29
Darlin 追問
2019-05-23 17:31
鄒老師 解答
2019-05-23 17:33
Darlin 追問
2019-05-23 19:35
鄒老師 解答
2019-05-23 19:41