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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-05-23 17:16

你好,你需要做這個(gè)調(diào)整分錄
借;庫存現(xiàn)金等科目,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 0.01

Darlin 追問

2019-05-23 17:16

不是放營業(yè)外支出嗎

鄒老師 解答

2019-05-23 17:18

你好,這個(gè)就沒有統(tǒng)一規(guī)定了,看個(gè)人調(diào)整習(xí)慣了

Darlin 追問

2019-05-23 17:27

多繳納怎么會(huì)借:現(xiàn)金呢

鄒老師 解答

2019-05-23 17:29

你好,是在繳納之前做一個(gè)調(diào)整分錄,這樣才不至于繳納之后,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅有0.01的借方余額
比如你賬面100的增值稅,而繳納了100.01的增值稅
需要在你本來賬面100的增值稅基礎(chǔ)上,在貸方再增加0.01的增值稅,這個(gè)增加0.01的增值稅對應(yīng)的借方通過庫存現(xiàn)金科目予以調(diào)整

Darlin 追問

2019-05-23 17:31

那我不可以直接掛在借方嗎,相當(dāng)于多繳納了

鄒老師 解答

2019-05-23 17:33

你好,如果不做調(diào)整分錄,就會(huì)導(dǎo)致借方一直有0.01的掛賬,無法清除的

Darlin 追問

2019-05-23 19:35

這比0.01你沒有實(shí)際收到啊,沖現(xiàn)金講不通吧

鄒老師 解答

2019-05-23 19:41

你好,調(diào)整的時(shí)候必然會(huì)涉及到一個(gè)科目不真實(shí)的,否則無法調(diào)整的
借方不是庫存現(xiàn)金,就是應(yīng)收賬款科目的

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你好,你需要做這個(gè)調(diào)整分錄 借;庫存現(xiàn)金等科目,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 0.01
2019-05-23 17:16:07
可以,可以把差額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
2019-01-08 17:09:04
你好尾差記營業(yè)外收支科目
2020-01-10 14:06:35
你好 把你之前做收入的分錄紅沖了重新做正確的計(jì)提增值稅金額
2019-06-20 11:28:39
直接結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入營業(yè)外收入
2020-04-20 11:16:24
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