
調(diào)增以前年度應(yīng)納稅所得額,并且以前年度虧損著呢。賬務(wù)咋處理?謝謝!
答: 你好減少之前的虧損就可以了,具體的要看是調(diào)整的什么科目。
在做匯算時(shí),18年的利潤(rùn)彌補(bǔ)了以前年度的虧損,那在企業(yè)減免第一欄還需不需要填寫?彌補(bǔ)虧損之后剩余的應(yīng)納稅所得額是0
答: 你好,這種情況,減免稅額不需要填寫
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)算應(yīng)納稅所得額是要減去以前年度虧損嗎?(允許抵扣)
答: 你好,需要的。
企業(yè)所得稅稅負(fù)怎么算,年度應(yīng)納稅所得額除以企業(yè)收入總額,那這個(gè)年度應(yīng)納稅所得額是指應(yīng)納所得稅額,還是實(shí)際已繳納所得稅額
老師,這個(gè)年度應(yīng)納稅所得額是指彌補(bǔ)以前年度損失后的嗎,還有那個(gè)資產(chǎn)總額不超過五千萬(wàn)是報(bào)表那個(gè)數(shù)值嗎
老師,請(qǐng)問年中季報(bào)彌補(bǔ)了以前年度虧損,為什么年底季報(bào)所得稅的時(shí)候,應(yīng)納稅所得額還會(huì)減去上次彌補(bǔ)虧損的金額?
老師,我們?nèi)ツ晏澚?0幾萬(wàn),今年開始盈利,請(qǐng)問所得稅是系統(tǒng)自己減以前年度的金額是嗎?我看應(yīng)納稅額是0

