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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-05-23 10:24

計提  借:管理費用-勞務費 貸:應付職工薪酬 
發(fā)放 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款  貸:應交稅費-個稅

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計提 借:管理費用-勞務費 貸:應付職工薪酬 發(fā)放 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:應交稅費-個稅
2019-05-23 10:24:03
應該沒有簽訂勞動合同,按勞務申報個稅;
2018-10-15 12:29:44
老師,若我們公司有部分人員要申報工資薪金,另外還有兼職的人員,兼職工資按月算,該申報勞務報酬的是吧?勞務報酬按月算,勞務報酬和工資一定要做在一張表上嗎?一定要和著工資一起發(fā)放嗎? 2.如果勞務報酬按次發(fā)放呢 是的,按勞務報酬申報 最好分開做工資表
2018-12-05 15:02:47
借管理費用 貸銀行存款 應交稅費-個稅
2019-02-19 14:55:48
你好 這個兼職人員給你開勞務費發(fā)票入賬 做勞務費 不走應付職工薪酬
2019-01-14 14:42:33
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