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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-23 10:03

你好 你說的什么涉及稅費(fèi)核算資料?

.持之以恆` 追問

2019-05-23 10:05

您好老師,我想知道應(yīng)交稅費(fèi)所涉及的所有稅金的核算,謝謝!

meizi老師 解答

2019-05-23 10:19

你好 具體的核算明細(xì)科目 你去看學(xué)堂增值稅的課程;結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

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你好 你說的什么涉及稅費(fèi)核算資料?
2019-05-23 10:03:45
您好,您轉(zhuǎn)讓的時(shí)候有增值的,那就需要交納增值部分的股息紅利個(gè)人所得稅,按20%交納,還有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅萬分之五
2019-05-15 16:27:11
你好,申請退企業(yè)所得稅需要帶以下資料: (1)《稅務(wù)局退稅申請書》一式四份,右上角蓋條碼章。 (2)《稅收通用繳款書》原件(第一、六聯(lián))和復(fù)印件各一份。 (3)年終匯算清繳(反映退稅)的《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》(包括主表、附表)復(fù)印件一份。 (4)如果有財(cái)產(chǎn)損失以及其它需要審批的事項(xiàng),企業(yè)需附送稅務(wù)機(jī)關(guān)的《核準(zhǔn)稅前列支通知書》或相關(guān)審批表復(fù)印件一份。 (5)如果有彌補(bǔ)虧損和其它納稅調(diào)整項(xiàng)目的,企業(yè)需附送中介機(jī)構(gòu)的《審計(jì)報(bào)告》(虧損年度)或稅務(wù)稽查部門出具的《稅務(wù)稽查結(jié)論》或《稅務(wù)行政處罰決定書》和已繳納稅款的《稅收通用繳款書》復(fù)印件一份。
2021-04-23 22:15:07
可以,咨詢一下客服,有的,同學(xué)
2019-05-05 15:38:35
一般是要求帶上申報(bào)表和公章就可以,你看你那邊還需要?jiǎng)e的不
2019-07-11 14:24:30
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