
現(xiàn)在補繳18年的增值稅,專管員說補到12月份,那我是不是要重新申報2018年12月增值稅申報表,當時申報的應(yīng)納稅額早就交了,是不是要填在本次申報的已繳稅額里面嗎?
答: 你好,不是,的,已經(jīng)申報過了不可以在申報第二次的,讓專管員出具補繳通知書,去補繳
一般納稅人附加稅申報表2018年10-12月份,我當時并沒有填本期已繳稅費,那欄是自動帶出來的數(shù)字,現(xiàn)在說我需要退稅,那我改申報表(增值稅數(shù)少了),已繳稅費還是要減去嗎?
答: 本期應(yīng)交-實際繳納=應(yīng)補或者應(yīng)退稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!我更正申報增值稅申報表,我重新填寫好數(shù)據(jù)后,在增值稅申報表主表里面填寫了之前已經(jīng)繳納的增值稅金額,報表提示應(yīng)補繳三千多元。可是我點擊繳納的時候,報表只讓補繳兩千多元,把我之前已經(jīng)交的一千多元又扣了一次。是不是我填寫增值稅主表的時候就不用填寫已經(jīng)預(yù)繳的增值稅金額了呀?
答: 你好,是的,之前扣除之后剩下補增值稅,那不需要填寫,

