
您好,我4月份代開了一張專票,開錯了當(dāng)月國稅局給作廢了,我5月份去代開專票時發(fā)現(xiàn)沒有把4月份代開的專票作廢的稅費給抵減了,這是咋回事?
答: 您好,退稅是很麻煩的,這個您這邊 納稅人去國稅開了增值稅專票,當(dāng)月發(fā)、票又送回稅務(wù)局作廢了,繳納的稅款應(yīng)該退回; 如果稅款沒有退,次月申報時,可以作為[本期預(yù)繳稅額]來填寫已交的稅額填寫。 不過,應(yīng)該提前與稅務(wù)專管員溝通,進行相應(yīng)劃轉(zhuǎn)。
老師你好,我4月份代開了一張發(fā)票,5月份代開了一張發(fā)票(均為稅務(wù)局自助機代開專用發(fā)票)?,F(xiàn)在因稅號錯誤,這兩張發(fā)票怎么處理!直接作廢重開嗎?
答: 你好 4月份的不能作廢,只能申請紅沖 5月份的可以作廢
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我想問下,就是我們11月份開的專票,給客戶開的專票,現(xiàn)在12月份了,客戶說有個地方錯了,這個發(fā)票退回,要作廢,專票我們是稅務(wù)局代開的,這個12月份還能作廢嗎。
答: 可以的,可以去稅務(wù)沖紅,然后重開的
小規(guī)模代開專票開了1500。在4月代開時銀行已經(jīng)扣了增值稅和附加稅。在4月本月作廢了。5月份開了一張2000的發(fā)票。稅款這塊怎么做賬呢
4月份開錯3張專票,一張跨月作廢了,5月又開一張負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么做帳?4月票把作廢這張也全計入收入,5月再沖嗎?
上游4月份給開了一張增值稅專用發(fā)票,稅率17%,上游作廢了,只能開16%的專票,如何做賬務(wù)處理?這個月作廢的5月份已入賬抵扣了進項稅


五條悟老師 解答
2019-05-22 10:33