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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-22 09:02

你好,借;在途物資,貸;銀行存款等科目

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你好,借;在途物資,貸;銀行存款等科目
2019-05-22 09:02:42
您好!這個是借原材料 貸應(yīng)付賬款
2022-02-22 15:44:49
是的。。。。。。。。。。。
2015-10-26 18:32:24
你好, 未收到發(fā)票商品暫估先入庫會計分錄 首先,購進(jìn)了貨物,沒有發(fā)票的情況,要先暫估入庫. 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 銷售的時候,確認(rèn)銷售的收入,銷售環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理是: 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 原材料 后就是,當(dāng)收到發(fā)票的時候,一定要反沖之前的暫估,隨后確認(rèn)購貨應(yīng)承擔(dān)的稅金,賬務(wù)處理是: 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸 原材料 最后,支付賣家的貨款,賬務(wù)處理是: 借 原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸 銀行存款
2020-08-02 19:39:06
可以這樣處理的,如果未入庫之前做:借 材料采購 貸 應(yīng)付賬款 那么入庫時候 就要做 借 原材料 貸 材料采購 沖掉之前的材料采購金額,同時如果涉及到進(jìn)項稅額的話 就還要做 借:應(yīng)交稅費 -進(jìn)項增值稅 貸 應(yīng)付賬款。
2016-03-31 08:51:09
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