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送心意

小梅老師

職稱初級會計師

2019-05-21 15:35

你好  我看下 你做的這兩筆分錄嗎

阿童木 追問

2019-05-21 15:55

支出的時候:借:研發(fā)支出-費用化   貸:銀行存款

月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用:  借:管理費用-研發(fā)支出    貸:研發(fā)支出-費用化

用錯科目,想將管理費用-研發(fā)支出科目改成,管理費用-研究費用

所以:借:管理費用-研究費用  10萬   貸:管理費用-研發(fā)支出 10萬 

應(yīng)該是最后一筆分錄有問題,導(dǎo)致研發(fā)費最后的金額是20萬,請問老師,該如何修改

小梅老師 解答

2019-05-21 16:17

你好  我看你的這個相互抵消了 應(yīng)該是沒有了啊  我看下你研發(fā)費用的明細表呢

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相關(guān)問題討論
你好 我看下 你做的這兩筆分錄嗎
2019-05-21 15:35:41
按照明細金額的總額填
2020-04-15 10:47:59
您好 科目余額表匯算清繳填寫期間費用用科目余額表中的本年累計發(fā)生額
2022-04-24 15:10:13
你好。是的,就是賬上實際發(fā)生得研發(fā)費用
2020-04-16 09:52:31
同學(xué)你好,你只2021年匯算清繳的時候正確填列了,基本上沒有什么問題,所以說每年12月份的年結(jié)非常重要,12月份的時候就應(yīng)該要把這些數(shù)據(jù)全部核對一遍,再結(jié)賬到次年的一月份。
2022-05-26 05:17:33
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