
按開票確認收入的話我有一個提前開票,但我為了控制利潤我相應的成本應該怎么處理?
答: 同學,您好。你只能確認這個收入。成本先多轉(zhuǎn)些,下月沖紅,要做正確的。
我是7月份的時候有筆石材款未確認收入,但是計算成本了,導致7月的利潤偏低,我這個月該怎么調(diào)賬?
答: 你好,你需要把你結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖銷
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想請教個問題,公司是銷售圖書的,會有時候搞活動可以購買積分然后積分后期再買書,這種情況,我們是收到錢就確認收入的,但是年底了很多人積分還沒用完也就是書沒發(fā),我們就存貨多了,等于利潤高了,這部分貨等于是付錢沒發(fā)而且還不能確定具體是那部分貨,那這個能有沒有啥辦法可以把這部分存貨提出來,要不就是利潤高了,成本低了,感謝
答: 積分換了的你就做銷售的結(jié)轉(zhuǎn)成本然后單獨統(tǒng)計庫存


何江何老師 解答
2019-05-20 22:36