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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-05-20 10:58

你好!要看他已經做了什么分錄。

恩恩北北 追問

2019-05-20 11:00

借:銀行存款
貸:其他應收款
這個其他應收款里有員工工資也有員工墊付的報銷金額
當初給員工打款直接就是工資和墊付報銷加一起分別打給每個人的

宋生老師 解答

2019-05-20 11:05

你好!正常應該是借管理費用等 貸其他應收款。
你可能理解錯我的意思了。打款給員工,應該是你那個分錄反過來吧

恩恩北北 追問

2019-05-20 11:12

關鍵是銀行存款不可能反過來了再收了。

宋生老師 解答

2019-05-20 11:17

你好!你是說代賬會計就是寫的你說的那個分錄?

恩恩北北 追問

2019-05-20 11:18

對,他寫的借其他應收貸銀行存款

宋生老師 解答

2019-05-20 11:32

你好1你現(xiàn)在借管理費用 貸其他應收款就可以了。

恩恩北北 追問

2019-05-20 11:32

好的,謝謝

宋生老師 解答

2019-05-20 11:33

你好!不用客氣的了。

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您好,如果反結賬,申報的報表也要更正了
2025-02-08 10:21:21
你好!為什么是沖管理費用呢?不是應該增加管理費用嗎
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