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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級會計(jì)師

2019-05-20 10:26

借:管理費(fèi)用(銷售費(fèi)用)-差旅費(fèi)  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:相關(guān)科目
只有一般納稅人才享受該政策。

一帆風(fēng)順 追問

2019-05-20 10:32

要不要記入其他收益

答疑陳園老師 解答

2019-05-20 10:37

不要,這稅額只能抵扣增值稅。

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借:管理費(fèi)用(銷售費(fèi)用)-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:相關(guān)科目 只有一般納稅人才享受該政策。
2019-05-20 10:26:23
你好 是的 需要把6月份的待抵扣增值稅轉(zhuǎn)出來
2019-08-09 15:17:02
正確的做法是: 支付款時(shí) 借:管理費(fèi)用 820 貸:銀行存款 820 抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 820 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi) 820
2017-06-20 07:59:36
是的同學(xué),你的思路沒有問題
2019-04-11 09:01:48
是的,你的理解很對
2020-06-05 10:56:45
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