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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-05-19 15:59

您好,您具體是什么情況退稅的

慧慧 追問

2019-05-19 16:38

是多交了增值稅,稅務(wù)局現(xiàn)在退款了

文老師 解答

2019-05-19 17:02

那原來應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的借方,現(xiàn)在就應(yīng)該做借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

慧慧 追問

2019-05-19 18:56

如果我做借銀行存款,借負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,可以么?

慧慧 追問

2019-05-19 18:57

報(bào)稅的時(shí)候,表里不需要填是么?

慧慧 追問

2019-05-19 18:57

另外5月31號(hào)之前要做匯算清繳,需要怎么操作呢?

文老師 解答

2019-05-19 20:05

您好,也可以,您的申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是0吧,匯算清繳有相應(yīng)課程的,您可以看一下

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您好,您具體是什么情況退稅的
2019-05-19 15:59:48
現(xiàn)在收到的,可以借:銀行存款 5000 貸:營(yíng)業(yè)外收入 5000
2018-11-27 11:41:47
你好,什么原因產(chǎn)生的退稅?
2022-04-11 15:17:50
收到國(guó)稅以前年度多交增值稅退款怎么做分錄 以前年度2012年,有筆憑證做錯(cuò),多交增值稅1000元,在2013年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn),后向國(guó)稅申請(qǐng)退款,款已收到入銀行賬戶,那分錄應(yīng)該怎樣做呢?O(∩_∩)O謝謝 匿名 | 瀏覽 1703 次 發(fā)布于2015-08-27 17:42 最佳答案 ?1.因?yàn)槎嘟辉鲋刀惪畹漠?dāng)月是做: 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 2.多交增值稅款的月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-----(此時(shí),未交增值稅科目下是借方余額,屬于溢繳稅款狀態(tài),可以忽略,暫不處理)。 3.次月收到稅務(wù)退回多交增值稅時(shí)做; 借:銀行存款 (藍(lán)字) 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 (紅字) 4.收到稅務(wù)退回多交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)-----(至此,未交增值稅科目 是平衡的)
2016-12-06 09:45:33
你好 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2020-04-29 15:51:41
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