我現(xiàn)在新接手了一家公司,原來的財務(wù)每月的工資和社保部分沒有做對,我現(xiàn)在接手怎么處理呢,是不是原來的不動,我現(xiàn)在正常做就可以了
L-S
于2019-05-19 14:46 發(fā)布 ??567次瀏覽
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暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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你好,不動,現(xiàn)在正常
2019-05-19 15:02:55

你好,已經(jīng)申報的就那樣了,現(xiàn)在正常做就可以
2019-05-19 14:57:14

你好 如果業(yè)務(wù)不是很多的話 建議從1月開始建賬 。反正你業(yè)務(wù)很多是錯誤的 。還不如挨著1月建賬 慢慢調(diào)整過來 或者也可以6月建賬 后期慢慢調(diào)整 看你自己
2020-06-18 13:24:15

補上就可以了,1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2018-01-09 16:10:51

你好 你接手了賬戶回來。 先建賬起來。 根據(jù)期末數(shù)據(jù)建賬。 然后有時間去核對賬實部分。 比如往來 是否與賬實做的一致 。 貨幣資金與實際是否一致。 你要挨著一個科目一個科目去核對才行
2021-01-09 10:07:50
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