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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-01-11 14:59

填在第15欄“免、抵、退貨物應(yīng)退稅額”中。
增值稅申報表(適用于一般納稅人)填表說明中明確規(guī)定“本表第15項(xiàng)“免、抵、退貨物應(yīng)退稅額”欄數(shù)據(jù),填寫退稅機(jī)關(guān)按照出口貨物免、抵、退辦法審批的應(yīng)退稅額。“本年累計”欄數(shù)據(jù),應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和。” 
第26欄規(guī)定的是“本表第26項(xiàng)“實(shí)收出口開具專用繳款書退稅額”欄數(shù)據(jù),填寫納稅人本期實(shí)際收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退回的,因開具《出口貨物稅收專用繳款書》而多繳的增值稅款。該數(shù)據(jù)應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅金——未交增值稅”明細(xì)科目貸方本期發(fā)生額中“收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退回的多繳增值稅款”數(shù)據(jù)填列?!氨灸昀塾嫛睓跀?shù)據(jù),為年度內(nèi)各月數(shù)之和”

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相關(guān)問題討論
退的是進(jìn)項(xiàng),出口不用交增值稅。
2019-02-28 17:18:19
公司是增值稅一般納稅人,具有出口權(quán),現(xiàn)在有商品需要出口,要怎么申請出口專用發(fā)票,自己自制的出口專用發(fā)票是否可行?
2017-06-20 12:43:11
你好,分錄如下 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),要交增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),為留抵增值稅,可以退稅 當(dāng)月出口退稅計算退稅小于增值稅報表留抵稅額,按計算的出口退稅來退稅. 借: 其他應(yīng)收款-出口退稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 當(dāng)月出口退稅計算退稅大于增值稅報表留抵稅額,按增值稅留抵退稅,二者差為免抵稅額,交附加稅 借: 其他應(yīng)收款-出口退稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 借: 稅金及附加 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加
2022-04-12 11:33:10
可以的,可以開普票給對方 這個不是出口發(fā)票
2020-11-12 16:26:13
你好,一般納稅人出口,免稅銷售額,這個銷售額是不需要繳納增值稅的
2020-07-16 10:07:24
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