預(yù)提2024年費(fèi)用10萬(wàn)元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 答
請(qǐng)問對(duì)當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,我們公司2022年賣了個(gè)車位所有的 問
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問題請(qǐng)教? 問
您好,您有什么問題。 答

老師你好,匯算清繳納稅調(diào)整的納稅所得額為負(fù)數(shù),那么在減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中的第一行中的符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅中需不需要填寫???
答: 減免明細(xì)表0申報(bào)就可以
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”怎么填,虧損的話還需要填嗎
答: 你好,虧損就不需要填寫的這個(gè)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅申報(bào)表中第26行:減:減免所得稅額(填寫A 107040 )54832.07 和減免稅優(yōu)惠表中的第1行:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅55412.16.不一樣呢?需要從哪里調(diào)整?本企業(yè)沒有其他優(yōu)惠
答: 你的主表,重新保存一下。
匯算清繳中A107040(減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表)中的第一行,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅金額是怎么得來(lái)的呢?
匯算清繳中A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中,第一行,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅一欄的金額應(yīng)該是哪個(gè)數(shù)額??
企業(yè)匯算清繳中的A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 1欄 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅要怎么填列,企業(yè) 為小微企業(yè)
匯算清繳,A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第一行,符合條件的小型微利企業(yè)金額一欄是填所得稅的應(yīng)納稅所得額還是全年應(yīng)該繳納的所得稅呢?


pp小妮子 追問
2019-05-18 10:20
答疑郭老師 解答
2019-05-18 10:46