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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-05-17 19:34

你這個是材料么,還是庫存商品

布兜小新 追問

2019-05-17 19:40

庫存商品

maize老師 解答

2019-05-17 19:40

借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估款

布兜小新 追問

2019-05-17 19:42

庫存商品不要暫估嗎?

maize老師 解答

2019-05-17 19:43

是的,這個最好是按準(zhǔn)確數(shù)做,后續(xù)那個結(jié)轉(zhuǎn)成本要用

布兜小新 追問

2019-05-17 21:25

老師,暫估的時候不應(yīng)該是庫存和應(yīng)付都要暫估的嗎

maize老師 解答

2019-05-18 08:54

不是,你庫存也使用明細(xì)暫估那你結(jié)轉(zhuǎn)成本咋做啊

布兜小新 追問

2019-05-18 08:58

哦,那收到發(fā)票怎么做賬啊

maize老師 解答

2019-05-18 09:02

科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回 借庫存商品 負(fù)數(shù)  貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù)

布兜小新 追問

2019-05-18 09:04

然后再做一個正確的是嗎

maize老師 解答

2019-05-18 09:08

是的,再根據(jù)你們發(fā)票入賬

布兜小新 追問

2019-05-18 09:08

還有老師,暫估的時候稅點是沒有進(jìn)行暫估的,暫估入庫的庫存商品金額還包含稅點,那結(jié)轉(zhuǎn)成本不就把稅點也結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

maize老師 解答

2019-05-18 09:10

需要按不含稅金額暫估,你要是暫估不對結(jié)轉(zhuǎn)成本也不對,那沖回的時候需要全部沖回才可以,所以最好是準(zhǔn)確數(shù)字去暫估,那發(fā)票回來只沖回暫估那個成本不用沖回

布兜小新 追問

2019-05-18 09:12

您的意思是不含稅庫存暫估入庫?

maize老師 解答

2019-05-18 09:13

你可以抵扣可以取得專票就是不含稅,不能抵扣就是含稅

布兜小新 追問

2019-05-18 09:14

好的,謝謝老師

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相關(guān)問題討論
你好,如果是庫存商品的暫估入庫,借:庫存商品——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估
2020-01-11 19:19:39
你好,借庫存商品,貸產(chǎn)成品,
2019-06-15 17:20:02
你這個是材料么,還是庫存商品
2019-05-17 19:34:32
你好,計入 管理費用勞保費
2021-05-26 16:46:58
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
2019-10-30 19:28:08
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