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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-12 19:06

您好 
收到材料暫估入庫
借:原材料 不含可抵扣進項稅額
貸:應付賬款——暫估應付賬款
收到發(fā)票
借:應付賬款——暫估應付賬款
應交稅費——應交增值稅——進項稅額(如有)
貸:應付賬款
支付貨款
借:應付賬款
貸:銀行存款

晟染 追問

2019-09-12 19:08

那暫估的應付賬款和實際的應付賬款間的差額怎么處理?

bamboo老師 解答

2019-09-12 19:10

暫估的跟實際支付的 是什么差額?

晟染 追問

2019-09-12 19:20

就是我現(xiàn)在不知道我應付賬款的金額是多少,只能暫估一個數(shù)字

bamboo老師 解答

2019-09-12 19:23

如果暫估金額小于發(fā)票金額
收到發(fā)票
借:原材料
應付賬款——暫估應付賬款
應交稅費——應交增值稅——進項稅額(如有)
貸:應付賬款
如果暫估金額小于發(fā)票金額
收到發(fā)票
借:原材料 借方紅字
應付賬款——暫估應付賬款
應交稅費——應交增值稅——進項稅額(如有)
貸:應付賬款

晟染 追問

2019-09-12 19:37

那老師暫估庫存后需要結轉成本嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-12 19:44

暫估庫存后如果材料已經領用了要轉入生產成本 然后轉入庫存商品 銷售出庫后結轉銷售成本

晟染 追問

2019-09-12 21:06

結轉主營業(yè)務成本的金額是暫估應付賬款的金額嗎?我們是經銷商

bamboo老師 解答

2019-09-12 21:08

結轉主營業(yè)務成本的金額是暫估的庫存商品的金額  經銷商用庫存商品科目不用原材料

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