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送心意

小梨老師

職稱中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2019-05-17 18:48

借:應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅

也許、啲也許 追問

2019-05-17 18:57

怎么弄呀老師

小梨老師 解答

2019-05-17 19:34

剛理解錯了,您這個紅字發(fā)票是對方開給您公司的嗎?是由于什么原因開的

也許、啲也許 追問

2019-05-17 19:39

退貨

也許、啲也許 追問

2019-05-17 19:40

是我開給對方的,因為我們認證了,后面因為設備不能用,所以做了進項稅額轉(zhuǎn)出

小梨老師 解答

2019-05-17 19:43

您開給對方,對方需要認證,是對方要做轉(zhuǎn)出,您這邊是銷項,退貨直接是銷項負數(shù),不需要做轉(zhuǎn)出的

小梨老師 解答

2019-05-17 19:44

您的銷項稅里面已經(jīng)減去了這個紅字發(fā)票的稅額

也許、啲也許 追問

2019-05-17 19:46

我是購貨方榮盛榮,因為前期我們認證抵扣了。所以后面開了前面那張出來

小梨老師 解答

2019-05-17 19:57

你在賬上有做這一筆嗎?
借:應收帳款或銀行存款
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
貸:原材料或庫存商品(如果當時直接入了費用,則借方紅字即可)

也許、啲也許 追問

2019-05-17 20:09

有做了一筆借制造費用應交稅金負數(shù),貸應付賬款負數(shù)

小梨老師 解答

2019-05-17 20:39

您可以給我拍一下科目余額表應交稅費的明細嗎?按理來說您做了一筆負數(shù)的這個是正確的,

也許、啲也許 追問

2019-05-18 09:39

老師 你幫我看一下  謝謝

小梨老師 解答

2019-05-18 10:13

您好,您18年有留底未抵扣的14116.26對嗎?你現(xiàn)在是不是就是差這個數(shù)字?看您1月份的報表上期留底稅額是0,

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借:應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅
2019-05-17 18:48:59
你好!正常是要對的上的。
2018-09-13 16:29:40
你好,都要填寫的
2019-09-21 16:55:16
當期免抵退稅額不得免征和抵扣稅額項目
2017-02-01 09:16:48
你好,沒有認證的話是可以的
2023-02-12 18:31:23
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