
老師,請(qǐng)問(wèn)客戶給我們開(kāi)了個(gè)索賠費(fèi)專票,讓沖我們應(yīng)收款,我記入什么科目
答: 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,同學(xué)
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給客戶的索賠款客戶說(shuō)需直接扣我們的應(yīng)收款,比如他欠我們10萬(wàn),我們需索賠1萬(wàn),最后他就付我們9萬(wàn),那么我們不開(kāi)票可以嗎
答: 你好,是可以不另外開(kāi)票的。

