
老師管理費(fèi)用月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果需要分錄怎么做
答: 你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,分錄 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用
#提問#老師結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄管理費(fèi)用借方紅字,什么原因?
答: 你好,同學(xué)。 就是你的借方金額是負(fù)數(shù)。 可能是你之前發(fā)生了負(fù)數(shù),可能是你結(jié)轉(zhuǎn)多了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費(fèi)用期末數(shù)在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),應(yīng)如何結(jié)轉(zhuǎn),分錄應(yīng)該如何寫?
答: 借管理費(fèi)用 貸本年利潤(rùn)


好好學(xué)習(xí) 追問
2019-05-17 14:48
bamboo老師 解答
2019-05-17 14:51
好好學(xué)習(xí) 追問
2019-05-17 14:57
bamboo老師 解答
2019-05-17 15:00
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2019-05-17 15:07
bamboo老師 解答
2019-05-17 15:08
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2019-05-17 15:42
bamboo老師 解答
2019-05-17 15:44
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2019-05-17 16:04
bamboo老師 解答
2019-05-17 16:05