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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-17 13:52

您好
請問什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

夜雨瀾珊 追問

2019-05-17 13:56

對方未進(jìn)行繳稅

bamboo老師 解答

2019-05-17 13:57

那您填附表二23欄里面

夜雨瀾珊 追問

2019-05-17 14:02

發(fā)票退回后,對方單位還需要重新給我們開具專用發(fā)票,收到發(fā)票時(shí)我們是不是就直接做進(jìn)項(xiàng)稅額?

bamboo老師 解答

2019-05-17 14:05

是的 然后再認(rèn)證抵扣

夜雨瀾珊 追問

2019-05-17 14:08

我們在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí),還需不需要其他操作?例如在開票系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)操作?

bamboo老師 解答

2019-05-17 14:09

請問是當(dāng)月的還是隔月的發(fā)票?

夜雨瀾珊 追問

2019-05-17 14:10

2018年度收到的發(fā)票

夜雨瀾珊 追問

2019-05-17 14:12

對方單位當(dāng)年未進(jìn)行申報(bào)

bamboo老師 解答

2019-05-17 14:13

那您應(yīng)該在開票系統(tǒng)里申請開具紅字發(fā)票信息表 然后把紅字發(fā)票信息表編碼給對方 對方根據(jù)編碼開具紅字發(fā)票
您根據(jù)紅字發(fā)票信息表填附表二20欄

夜雨瀾珊 追問

2019-05-17 14:17

但是我們問了稅務(wù)部門,說不需要,這種情況怎么辦?

bamboo老師 解答

2019-05-17 14:20

對方不需要開具紅字發(fā)票沖減銷項(xiàng)稅額?

夜雨瀾珊 追問

2019-05-17 14:21

稅務(wù)部門告訴我們只需要把發(fā)票退回并做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,其他的不是我們的事

bamboo老師 解答

2019-05-17 14:24

您沒有開具紅字發(fā)票這會(huì)就做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果到時(shí)候?qū)Ψ揭竽_具 您開具后系統(tǒng)會(huì)提示您需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 申報(bào)的時(shí)候比對不通過 不能申報(bào)的

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相關(guān)問題討論
你好,你是輔導(dǎo)期的嗎
2019-10-08 10:52:20
你好,借費(fèi)用成本相關(guān)科目貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2018-12-13 15:10:57
是可以繼續(xù)抵扣的。
2018-02-28 08:40:27
你好,在附表二的第2欄填寫及進(jìn)項(xiàng)結(jié)購明細(xì)表填寫即可。
2017-10-11 12:22:07
您是指應(yīng)該填入本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的數(shù)據(jù)填入了前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄里面對嗎?
2017-11-28 16:40:15
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