
請問上年會計分錄錯誤,今年子發(fā)現(xiàn),怎么處理?1、借:營業(yè)稅金及附加 200 貸:管理費(fèi)用 --印花稅 200 ,2、借 :管理費(fèi)用-印花稅200,貸:庫存現(xiàn)金200 ,吧1和2更正為 借: 管理費(fèi)用-印花稅200 貸:庫存現(xiàn)金 200
答: 之前的這個不用去更改分錄了,因為他也是平的,只是科目用錯了而已
嗯 印花稅原來計入管理費(fèi)用,但營改增后,營業(yè)稅金及附加 也變成了 稅金及附加,所以也一并 計入 “稅金及附加”那分錄是不是 借:營業(yè)稅金及附加 貸:管理費(fèi)用~印花稅?
答: 你好 印花稅分錄 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
交的附加稅,計提時借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建等 貸:營業(yè)稅金及附加繳納時借:營業(yè)稅金及附加 貸:庫存現(xiàn)金 這樣做分錄對嗎??
答: 你好,不對的 計提 借;營業(yè)稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 繳納 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款


風(fēng)趣的背包 追問
2016-01-11 12:13
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2016-01-11 15:01
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吳月柳 解答
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