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送心意

盛老師

職稱中級會計師,注會已通過多門

2019-05-17 12:28

你好,根據(jù)稅法規(guī)定,科技型中小企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用,未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,在2017年1月1日至2019年12月31日期間,再按照實際發(fā)生額的75%在稅前加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷,此題2016并不在時間范圍內(nèi)

菜菜 追問

2019-05-17 13:56

那請問這個數(shù)字是從哪里得到的呢?方便告訴下計算過程嗎?

盛老師 解答

2019-05-17 14:10

你好,是按照舊規(guī)定,加計50%扣除,所以是200萬*50%=100萬

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你好,根據(jù)稅法規(guī)定,科技型中小企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用,未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,在2017年1月1日至2019年12月31日期間,再按照實際發(fā)生額的75%在稅前加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷,此題2016并不在時間范圍內(nèi)
2019-05-17 12:28:43
你好 標(biāo)準(zhǔn)差公式里有的
2020-12-08 19:23:52
您好,期間費用明細(xì)表職工薪酬需要填寫計入期間費用的職工薪酬金額的。
2018-05-13 11:20:19
他應(yīng)該是這進(jìn)項稅不能抵扣,但是他的貸方用錯 了科目,應(yīng)該是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2018-11-16 11:50:12
你好,考試一般不要求寫二級科目
2019-06-13 16:57:33
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