
2018年2月中,有一張購建筑材料專票認(rèn)證,以后稅局發(fā)現(xiàn)這票有問題,然后僅作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)在匯算清繳要作利潤調(diào)增嗎。能否用其他票填補(bǔ)呀當(dāng)時(shí)認(rèn)證做分錄進(jìn)入原材料科目,年底原材料借方余額大于這張票,是不是沒影響利潤就不要調(diào)增
答: 被認(rèn)定為假票嗎?仍然掛賬在原材料?
建筑單位,大包,進(jìn)了材料,借,工程施工-材料費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,應(yīng)付賬款,現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,一部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,怎么做分錄啊
答: 同學(xué) 您好 借:工程施工——材料費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,建筑公司個(gè)人轉(zhuǎn)入材料款,我們在轉(zhuǎn)出材料商買材料,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未開怎么做會(huì)計(jì)分錄,次月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才開過來又怎么做分錄?
答: 可以先暫估入賬,借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估款,后續(xù)發(fā)票到了做借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估款 負(fù)數(shù),之后按發(fā)票做借借原材料 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商
我們單位在18年有一批失控票,我現(xiàn)在在匯算清繳我應(yīng)該怎么處理?失控票的進(jìn)項(xiàng)稅在18年已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了,
老師,匯算清繳,福利費(fèi)專票,被進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。我5月份填寫了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。做5月份帳。怎么寫分錄
請(qǐng)問,購買材料,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,為什么需要調(diào)整匯算清繳申報(bào)表?怎么知道這批材料當(dāng)時(shí)進(jìn)成本的?

