老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應(yīng)該怎么走 問
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問
款項都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

一般納稅人月末需繳納增值稅,計提時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅;次月繳納時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:銀行存款,這樣一來應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅明細賬借方有余額,不平。怎樣處理好呢?
答: 你好,怎么會不平的?應(yīng)該一樣的金額,要不就是你賬務(wù)不對是嗎?
一般納稅人進項小于銷項時下月需要繳納增值稅,本月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交稅費。下月繳納時借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款。2分錄對抵,繳納完成后,實際未借方應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸銀行存款。我想問下如果一般納稅人企業(yè)有繳稅,這個“應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”一直有數(shù)據(jù)有余額無法為0是嗎
答: 老師,本期留抵稅額和財務(wù)報表應(yīng)交稅費的關(guān)系是什么
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人繳納增值稅的時候,1月月末: 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 2月繳納的時候 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行/現(xiàn)金,這么做分錄對嘛?
答: 同學,你好,這個對的。


夏雪 追問
2019-05-15 17:24
佟老師 解答
2019-05-15 17:36