国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-05-15 13:08

你好,有增值稅,附加稅,印花稅,房產(chǎn)稅

plasticine玉?? 追問

2019-05-15 13:13

那沒有個稅嗎

暖暖老師 解答

2019-05-15 13:21

個稅開發(fā)票不代扣代繳了,支付單位代扣代繳

plasticine玉?? 追問

2019-05-15 13:22

那就是說這部分錢,本身個人支付,但是我們現(xiàn)在和對方溝通好了,是我們來出這部分錢吧

暖暖老師 解答

2019-05-15 13:24

是的,按照你的意思是全部你們支付的

plasticine玉?? 追問

2019-05-15 13:25

那你意思只有個稅這部分稅錢不體現(xiàn)在代開的發(fā)票上嗎

暖暖老師 解答

2019-05-15 13:25

對的餓,不體現(xiàn)了從今年開始

plasticine玉?? 追問

2019-05-15 13:27

這是個新政策嗎,意思就是今年開始,代開的發(fā)票不體現(xiàn)扣繳的個稅了,那這部分錢是扣走了只是不體現(xiàn)在票上了嗎

暖暖老師 解答

2019-05-15 13:30

不體現(xiàn)了,你們申報,代扣代繳

plasticine玉?? 追問

2019-05-15 13:33

哦哦,也就是個稅部分是我們次月在稅局系統(tǒng)上進(jìn)行稅務(wù)申報代扣代繳,那是在哪個模塊申報這個數(shù)字啊

暖暖老師 解答

2019-05-15 13:39

個人所得稅系統(tǒng)里有的

plasticine玉?? 追問

2019-05-15 13:41

哦哦,就在個稅扣繳系統(tǒng),我們添加房東的信息,填寫租金收入,進(jìn)行代扣代繳房東本應(yīng)該承擔(dān)的個稅,由于我們和對方協(xié)調(diào)好,是我們承擔(dān),因此區(qū)別在于我們付這個錢,但是正常的程序還是由個稅扣繳系統(tǒng)進(jìn)行申報扣繳是嗎

暖暖老師 解答

2019-05-15 13:42

是的餓,你說的非常的對的

plasticine玉?? 追問

2019-05-15 13:44

好的,明白了,那就是公司租個人的公寓當(dāng)辦公室,公司去稅務(wù)局代開發(fā)票,總共的稅種就是有增值稅,附加稅,印花稅,房產(chǎn)稅,個稅。只是在票上體現(xiàn)的是增值稅,附加稅,印花稅,房產(chǎn)稅。而個稅自己申報。別的就不牽扯什么了吧

暖暖老師 解答

2019-05-15 13:50

是的餓,你的而理解很對的

plasticine玉?? 追問

2019-05-15 13:51

謝謝老師哦

暖暖老師 解答

2019-05-15 13:54

不客氣,麻煩給予五星好評

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 真實業(yè)務(wù)可以的,注冊地址變更 要去工商局做變更 的
2020-07-02 10:01:42
你好,這個一般就是增值稅附加稅所得稅
2020-06-11 09:35:09
你好,個人需要去稅務(wù)局代開發(fā)票
2019-09-05 20:14:32
http://xiamen.chinatax.gov.cn/content/14408.html 這個你對著這個公式,你可以去算下,http://xiamen.chinatax.gov.cn/xmswcms/sfjs.html你這個套著工具也可以算出來
2020-03-04 16:02:02
你好,有增值稅,附加稅,印花稅,房產(chǎn)稅
2019-05-15 13:08:36
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...