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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-01-10 16:53

我公司15年10月份建的賬套,10、11月每月只有三四筆分錄,12月份賬務(wù)開始較多,我結(jié)轉(zhuǎn)損益能否只是在12月末結(jié)轉(zhuǎn)一筆季度的,前兩個(gè)月就不分月結(jié)了

追問

2016-01-10 17:15

老師問下每月的抄稅日期,我這個(gè)月前幾天請(qǐng)假,不知明天還能否抄稅

追問

2016-01-10 17:22

請(qǐng)問老板的出資款我已計(jì)入目前公司的實(shí)收資本,可是另外一個(gè)新公司也正在注冊(cè),但已有開銷,為了兩個(gè)公司獨(dú)立核算,新公司的開銷是否掛兩個(gè)公司的往來業(yè)務(wù)呢,新公司注冊(cè)好實(shí)收資本怎么將目前公司轉(zhuǎn)到新公司呢

追問

2016-01-10 17:39

這兩個(gè)公司是一個(gè)老板,新公司營業(yè)執(zhí)照還未注冊(cè)好,但已發(fā)生了業(yè)務(wù)

追問

2016-01-10 17:55

老師,那意思是雖然目前這個(gè)公司是母公司,這兩個(gè)公司是有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,老板出資款也要分開投,分開計(jì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),老板可能只是想把出資款投在目前這個(gè)公司,但經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)要分開,這個(gè)有辦法操作嗎

追問

2016-01-10 18:28

這個(gè)是否屬母公司和子公司

追問

2016-01-10 18:34

那意思還是要分別核算,因?yàn)槔习逋兜?000萬已經(jīng)交了土地保證金了,這1000萬實(shí)際是新公司的業(yè)務(wù),因?yàn)樾鹿具€沒注冊(cè)好,所以老板先打到目前的公司給支付了,那賬務(wù)到時(shí)怎么處理

追問

2016-01-10 18:45

這1000萬的實(shí)收資本能轉(zhuǎn)到新公司嗎

鄒老師 解答

2016-01-10 16:41

借;管理費(fèi)用    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;銀行存款

鄒老師 解答

2016-01-10 16:54

其實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益也不麻煩,需要按月結(jié)轉(zhuǎn)
除非你把前面幾個(gè)月的業(yè)務(wù)全部放在12月份處理

鄒老師 解答

2016-01-10 17:17

一般是15日之前完成抄稅就可以了

鄒老師 解答

2016-01-10 17:26

分別作為兩個(gè)公司獨(dú)立核算,而不能混為一體
開銷是哪個(gè)公司就在哪個(gè)公司名下核算,不能掛往來

鄒老師 解答

2016-01-10 17:42

你可以在營業(yè)執(zhí)照辦理完成后按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2016-01-10 18:03

其實(shí)就是兩個(gè)不同的公司的賬務(wù)處理,而不能因?yàn)槭且粋€(gè)老板的,就可以隨便操作

鄒老師 解答

2016-01-10 18:29

不屬于母子公司的關(guān)系,應(yīng)該是關(guān)聯(lián)公司

鄒老師 解答

2016-01-10 18:36

當(dāng)然需要分別核算
新公司可以這樣處理  借;其他應(yīng)收款-保證金    貸;其他應(yīng)付款-原公司

鄒老師 解答

2016-01-10 18:47

除非原來成立的公司對(duì)新公司進(jìn)行投資

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我公司15年10月份建的賬套,10、11月每月只有三四筆分錄,12月份賬務(wù)開始較多,我結(jié)轉(zhuǎn)損益能否只是在12月末結(jié)轉(zhuǎn)一筆季度的,前兩個(gè)月就不分月結(jié)了
2016-01-10 16:53:33
你好,初次購買稅盤 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 抵扣時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 管理費(fèi)用 購買打印機(jī)計(jì)入固定資產(chǎn)或者管理費(fèi)用都可以
2019-11-04 15:34:03
你好,第一張需要認(rèn)證,第二張不用認(rèn)證,可以全額抵扣,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)2529.92 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額430.08 貸:現(xiàn)金或銀行存款,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)200+280 貸:現(xiàn)金,第二及第三張全額抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款480 貸:營業(yè)外收入480
2018-01-24 14:05:18
1470是開了普票含稅的價(jià)錢?那我做分錄是借管理費(fèi)用.一辦公費(fèi)1470貸銀行存款1470?
2016-12-30 10:48:18
你好,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等
2019-11-18 11:26:05
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